4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
11
Data de Lançamento: 20/01/2017 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/001-2017
1.922,90
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
1.922,90
1,0000
1.922,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/001-2017
183,60
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
183,60
1,0000
183,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/002-2017
91,80
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
91,80
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/001-2017
937,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
937,00
1,0000
937,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
162.458.878-60
16
122/000-2017
2.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
2.000,00
1,0000
2.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/001-2017
1.563,33
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.053,33
%
0,3900
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/001-2017
245,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
170,00
%
0,1600
1.095,36
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/001-2017
1.160,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/001-2017
170,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
120,00
%
0,1100
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/001-2017
459,01
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - |
ADMINISTRAÇÃO |
459,01
1,0000
459,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/001-2017
6.112,48
1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 POR 6 MESES - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - |
ADMINISTRAÇÃO |
6.112,48
1,0000
6.112,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
12/001-2017
3.326,60
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TERMINAL RODOVIÁRIO - UC 4818911 POR 06 MESES - C/C 395-4 CEF - |
ADMINISTRAÇÃO |
3.326,60
1,0000
3.326,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/001-2017
121,34
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
121,34
1,0000
121,34
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/001-2017
2.163,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
11
Vl. Pago
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.513,00
%
0,8200
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/001-2017
335,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
235,00
%
0,2100
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/001-2017
459,01
1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 - POR 6 MESES - PAÇO MUNICIPAL - |
FINANÇAS |
459,01
1,0000
459,01
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
LTDA |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
191/001-2017
5.000,00
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. |
5.000,00
%
4,1700
1.199,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/001-2017
1.003,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.003,00
%
0,5500
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/001-2017
165,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
115,00
%
0,1100
1.095,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/001-2017
58,27
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
58,27
1,0000
58,27
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA |
S.A. |
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/001-2017
203.589,84
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº |
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 1/12 PARCELAS - FINANÇAS |
203.589,84
1,0000
203.589,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/001-2017
46,85
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - PRAÇA JARDIM |
PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
46,85
1,0000
46,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
5/001-2017
100.143,60
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEZEMBRO/2016 - C/C 111-0 CEF |
- FINANÇAS |
100.143,60
1,0000
100.143,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
6/001-2017
6.878,52
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01/2017 - C/C |
111-0 CEF - FINANÇAS |
6.878,52
1,0000
6.878,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/002-2017
537,99
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
537,99
1,0000
537,99
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
177
185/000-2017
334,67
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
334,67
1,0000
334,67
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/001-2017
650,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/001-2017
85,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
60,00
%
0,0500
1.095,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
11
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/001-2017
585,56
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À |
JUNHO DE 2017 - BOMBEIROS |
585,56
1,0000
585,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/001-2017
537,83
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2017 - |
BOMBEIROS |
537,83
1,0000
537,83
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/001-2017
334,29
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
334,29
1,0000
334,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/002-2017
46,85
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
46,85
1,0000
46,85
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/003-2017
183,60
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
183,60
1,0000
183,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
310/001-2017
650,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
311/001-2017
85,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
60,00
%
0,0500
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
321/001-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
322/001-2017
85,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
60,00
%
0,0500
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/001-2017
123,72
1 - ESTIMATIVA PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
123,72
1,0000
123,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/002-2017
439,82
1 - ESTIMATIVA PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
439,82
1,0000
439,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/001-2017
190,60
1 - ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) |
3822-5946 E (13) 3822.5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
190,60
1,0000
190,60
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.965.146/0001-22
252
145/001-2017
91.666,90
1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO |
PROCESSO DE COMPRAS. |
91.666,90
MÊS
1,0000
91.666,90
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/001-2017
18.249,10
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
18.249,10
SV
0,9000
20.307,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
285/000-2017
328,42
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA DESPESA DE JANEIRO/2017 DO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - |
SAÚDE |
328,42
1,0000
328,42
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
11
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/001-2017
71.384,23
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
71.384,23
1,0000
71.384,23
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.39.02
O
325
288/000-2017
13.680,00
1 - REF. PAGAMENTO AOS AGENTES DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA |
O AEDES AEGYPTI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NO MUN. DE REGISTRO - RECURSO ESTADUAL - C/C |
26179-3 |
13.680,00
1,0000
13.680,00
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
19/001-2017
2.496,58
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.496,58
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
20/001-2017
2.496,58
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.496,58
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/001-2017
35.000,00
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO |
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
35.000,00
1,0000
35.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
403
357/000-2017
170.000,00
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1° TERMO ADITIVO |
AO CONVÊNIO N° 041/2014 - RECURSO UPA - C/C 0903/006/398-9 - CEF - SAÚDE |
170.000,00
1,0000
170.000,00
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
LTDA |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.164.951/0001-45
624
192/001-2017
5.000,00
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - C/C |
14284-0 BB |
5.000,00
%
4,1700
1.199,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/001-2017
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/001-2017
170,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
120,00
%
0,1100
1.095,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/001-2017
16.098,32
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
16.098,32
%
5,9000
2.730,01
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/001-2017
2.055,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
625,00
%
2,5100
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
1.430,00
%
1,3100
1.095,62
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/001-2017
8,60
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA
8,60
1,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/002-2017
8,60
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA
8,60
1,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/003-2017
51,60
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
51,60
1,0000
51,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
11
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/004-2017
120,40
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
120,40
1,0000
120,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/005-2017
34,40
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
34,40
1,0000
34,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/006-2017
17,20
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
17,20
1,0000
17,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/007-2017
25,80
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
25,80
1,0000
25,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/008-2017
111,80
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA
111,80
1,0000
111,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/001-2017
1.411,63
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
1.411,63
1,0000
1.411,63
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/001-2017
1.300,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.300,00
%
0,4800
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/001-2017
170,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
120,00
%
0,1100
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
214/001-2017
660,92
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA CEU - ATÉ DEZ/17 - |
ASSISTÊNCIA |
660,92
1,0000
660,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
214/002-2017
215,71
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA CEU - ATÉ DEZ/17 - |
ASSISTÊNCIA |
215,71
1,0000
215,71
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/001-2017
123,72
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA |
JUVENTUDE, CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
123,72
1,0000
123,72
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/001-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/001-2017
85,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
60,00
%
0,0500
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/001-2017
836,84
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - |
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
836,84
1,0000
836,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/001-2017
2.027,46
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 |
- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.027,46
1,0000
2.027,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/001-2017
747,59
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
11
Vl. Pago
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.872-2 |
BB - ASSISTÊNCIA |
747,59
1,0000
747,59
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
735
222/001-2017
183,60
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C |
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
183,60
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/001-2017
237,61
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - |
ASSISTÊNCIA |
237,61
1,0000
237,61
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/001-2017
406,18
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - |
ASSISTÊNCIA |
406,18
1,0000
406,18
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/001-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS C/C 30868-4 BB - |
ASSISTÊNCIA |
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/001-2017
85,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30868-4 BB
60,00
%
0,0500
1.094,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
219/001-2017
559,10
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR |
- ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
559,10
1,0000
559,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/001-2017
710,43
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ |
DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
710,43
1,0000
710,43
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
772
28/001-2017
91,80
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL
91,80
1,0000
91,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
312/001-2017
816,67
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
816,67
%
1,3900
588,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
313/001-2017
135,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
85,00
%
0,0800
1.095,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/001-2017
689,55
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - |
CULTURA |
689,55
1,0000
689,55
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/001-2017
91,80
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - CULTURA
91,80
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/002-2017
1.564,66
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - CULTURA
1.564,66
1,0000
1.564,66
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/003-2017
215,71
1 - ESTIMATIVA REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA |
215,71
1,0000
215,71
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
11
Vl. Pago
NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/001-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/001-2017
85,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
60,00
%
0,0500
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/001-2017
110,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
60,00
%
0,0500
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/001-2017
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/001-2017
336,08
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
336,08
1,0000
336,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/001-2017
1.527,13
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
1.527,13
1,0000
1.527,13
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/002-2017
40,18
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
40,18
1,0000
40,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/001-2017
2.920,13
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
2.920,13
1,0000
2.920,13
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/002-2017
10.730,38
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
10.730,38
1,0000
10.730,38
Outros/Não Aplicável
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
218810102
J
04.965.146/0001-22
5397
3/000-2017
5.041,68
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1537 - 91666,90
5.041,68
1,0000
5.041,68
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5001
20/037-2016
234,08
1 - Restos a pagar do empenho 20/37-2016
234,08
1,0000
234,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
297/012-2016
530,34
1 - Restos a pagar do empenho 297/0-2016 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
530,34
1,0000
530,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
298/012-2016
233,98
1 - Restos a pagar do empenho 298/0-2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
233,98
1,0000
233,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
299/012-2016
379,92
1 - Restos a pagar do empenho 299/0-2016 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
379,92
1,0000
379,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
346/014-2016
6.154,17
1 - Restos a pagar do empenho 346/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
6.154,17
1,0000
6.154,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
346/015-2016
71,70
1 - Restos a pagar do empenho 346/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
71,70
1,0000
71,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
11
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
441/015-2016
1.568,43
1 - Restos a pagar do empenho 441/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.568,43
1,0000
1.568,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
442/012-2016
1.006,46
1 - Restos a pagar do empenho 442/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.006,46
1,0000
1.006,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
511/014-2016
109,68
1 - Restos a pagar do empenho 511/0-2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
109,68
1,0000
109,68
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
512/017-2016
198,20
1 - Restos a pagar do empenho 512/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
198,20
1,0000
198,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
1223/012-2016
71,90
1 - Restos a pagar do empenho 1223/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
71,90
1,0000
71,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1225/012-2016
108,00
1 - Restos a pagar do empenho 1225/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
108,00
1,0000
108,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1226/018-2016
239,25
1 - Restos a pagar do empenho 8945/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
239,25
1,0000
239,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1227/013-2016
1.073,68
1 - Restos a pagar do empenho 1227/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.073,68
1,0000
1.073,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1228/013-2016
425,99
1 - Restos a pagar do empenho 1228/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
425,99
1,0000
425,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1230/013-2016
324,44
1 - Restos a pagar do empenho 1230/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
324,44
1,0000
324,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1232/012-2016
224,05
1 - Restos a pagar do empenho 1232/0-2016 - 624023-0 CEF - SAÚDE
224,05
1,0000
224,05
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5003
1233/012-2016
20,71
1 - Restos a pagar do empenho 1233/0-2016
20,71
1,0000
20,71
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1234/012-2016
268,66
1 - Restos a pagar do empenho 1234/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
268,66
1,0000
268,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1235/013-2016
1.934,09
1 - Restos a pagar do empenho 1235/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.934,09
1,0000
1.934,09
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5003
1236/012-2016
18,26
1 - Restos a pagar do empenho 1236/0-2016
18,26
1,0000
18,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1237/012-2016
338,25
1 - Restos a pagar do empenho 1237/0-2016 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
338,25
1,0000
338,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1238/012-2016
173,47
1 - Restos a pagar do empenho 1238/0-2016 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
173,47
1,0000
173,47
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1240/012-2016
209,34
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
11
Vl. Pago
1 - Restos a pagar do empenho 1240/0-2016 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
209,34
1,0000
209,34
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5003
1241/012-2016
38,38
1 - Restos a pagar do empenho 1241/0-2016
38,38
1,0000
38,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1243/012-2016
325,15
1 - Restos a pagar do empenho 1243/0-2016 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
325,15
1,0000
325,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1347/012-2016
29,27
1 - Restos a pagar do empenho 1347/0-2016 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
29,27
1,0000
29,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1347/013-2016
226,40
1 - Restos a pagar do empenho 1347/0-2016 - C/C 1347 CEF - SAÚDE
226,40
1,0000
226,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1348/012-2016
194,71
1 - Restos a pagar do empenho 1348/0-2016 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
194,71
1,0000
194,71
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5004
5689/010-2016
60,20
1 - Restos a pagar do empenho 5689/0-2016 - TARIFAS BANÁRIAS DA C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
60,20
1,0000
60,20
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5004
5692/011-2016
8,60
1 - Restos a pagar do empenho 5692/0-2016 TARIFAS BANÁRIAS DA C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
8,60
1,0000
8,60
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
6487/008-2016
314,80
1 - Restos a pagar do empenho 6487/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
314,80
1,0000
314,80
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
6638/008-2016
410,40
1 - Restos a pagar do empenho 6638/0-2016 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
410,40
1,0000
410,40
5728/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
6639/008-2016
35,32
1 - Restos a pagar do empenho 6639/0-2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
35,32
1,0000
35,32
7234/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
8109/005-2016
155,22
1 - Restos a pagar do empenho 8109/0-2016 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
155,22
1,0000
155,22
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
8110/007-2016
10.007,33
1 - Restos a pagar do empenho 8110/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
10.007,33
1,0000
10.007,33
7486/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
8276/006-2016
202,49
1 - Restos a pagar do empenho 8276/0-2016 - RECURSOS PRÓPRIOS - JURÍDICO
202,49
1,0000
202,49
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5001
8804/005-2016
1.415,41
1 - Restos a pagar do empenho 8804/0-2016
1.415,41
1,0000
1.415,41
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5001
8807/005-2016
8.493,04
1 - Restos a pagar do empenho 8807/0-2016
8.493,04
1,0000
8.493,04
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5001
8854/005-2016
8.964,17
1 - Restos a pagar do empenho 8854/0-2016
8.964,17
1,0000
8.964,17
8121/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8942/006-2016
2.456,68
1 - Restos a pagar do empenho 8942/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.456,68
1,0000
2.456,68
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
11
Vl. Pago
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8943/006-2016
32,01
1 - Restos a pagar do empenho 8943/0-2016 -C/C 442-0 CEF EDUCAÇÃO
32,01
1,0000
32,01
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8943/007-2016
354,20
1 - Restos a pagar do empenho 8943/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
354,20
1,0000
354,20
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8943/008-2016
68,00
1 - Restos a pagar do empenho 8943/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
68,00
1,0000
68,00
8123/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8944/006-2016
310,87
1 - Restos a pagar do empenho 8944/0-2016 - RECURSOS PRÓPRIOS
310,87
1,0000
310,87
8124/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8945/006-2016
1.072,57
1 - Restos a pagar do empenho 8945/0-2016- C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.072,57
1,0000
1.072,57
8120/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8946/006-2016
2.523,27
1 - Restos a pagar do empenho 8946/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.523,27
1,0000
2.523,27
8767/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9392/002-2016
3.111,62
1 - Restos a pagar do empenho 9392/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
3.111,62
1,0000
3.111,62
8766/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9393/002-2016
1.054,77
1 - Restos a pagar do empenho 9393/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.054,77
1,0000
1.054,77
8763/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9396/001-2016
427,51
1 - Restos a pagar do empenho 9396/0-2016 - C/C 624023-1 CEF - SAÚDE
427,51
1,0000
427,51
8760/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9398/001-2016
283,90
1 - Restos a pagar do empenho 9398/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
283,90
1,0000
283,90
8760/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9398/002-2016
962,07
1 - Restos a pagar do empenho 9398/0-2016
962,07
1,0000
962,07
8753/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
9404/001-2016
2.931,07
1 - Restos a pagar do empenho 9404/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.931,07
1,0000
2.931,07
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
RP
J
08.475.245/0001-87
5004
9686/001-2016
16.238,89
1 - Restos a pagar do empenho 9686/1-2016
16.238,89
1,0000
16.238,89
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10882/003-2016
4.350,87
1 - Restos a pagar do empenho 10882/3-2016
4.350,87
1,0000
4.350,87
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10883/003-2016
3.509,48
1 - Restos a pagar do empenho 10883/3-2016
3.509,48
1,0000
3.509,48
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10884/003-2016
1.754,75
1 - Restos a pagar do empenho 10884/3-2016
1.754,75
1,0000
1.754,75
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10885/003-2016
4.046,43
1 - Restos a pagar do empenho 10885/3-2016
4.046,43
1,0000
4.046,43
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
11
Vl. Pago
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
RP
J
08.355.660/0001-05
5001
12148/000-2016
2.059,00
1 - Restos a pagar do empenho 12148/0-2016
2.059,00
1,0000
2.059,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5004
13511/003-2016
120,40
1 - Restos a pagar do empenho 13511/0-2016 TARIFAS BANÁRIAS DA C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
120,40
1,0000
120,40
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
RP
J
09.185.811/0001-89
5005
14211/000-2016
446,60
1 - Restos a pagar do empenho 14211/0-2016
446,60
1,0000
446,60
13803/2016
Inexigibilidade
PEDRO RAFAEL RODRIGUES FAUSTINO
RP
F
370.605.938-02
5001
14419/001-2016
1.200,00
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . PEDRO RAFAEL RODRIGUES F. DAS 1:30hs às 2:30hs do dia 01/01/17. - |
CULTURA |
1.200,00
SV
1,0000
1.200,00
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 27 de Janeiro de 2017.
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